您当前所在位置:105彩票 > 财务审计
2016年度预算公开
来源:  发布日期: 2016-02-20  访问量: 

南昌市卫计委2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

市卫计委是主管卫生计生工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我市卫生和计划生育事业发展的地方性法规、规章草案,拟订政策规划,组织制定有关标准和技术规范。负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导各县区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(八)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(九)制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)指导各地卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

(十四)制定全市中医药中长期发展规划,将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十五)负责我市保健对象的医疗保健工作,负责市级部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担市政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十七)拟订全市卫生和计划生育行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件;组织、指导、协调全市卫生行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理;承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

(十八)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2016年主要工作任务

市卫计委2016年的主要工作任务是:科学编制实施十三五规划;加快推进深化医药卫生体制改革;稳妥扎实有序实施全面两孩政策;强化公共卫生服务;着力提升卫生计生服务水平;实施健康扶贫工程;统筹推进各项重点工作,主要包括:持续深化审批制度改革,加大卫生计生宣传力度。强化财政资金保障。

三、部门基本情况

市卫计委共有预算单位21个,包括委本级和20个所属二级预算单位。编制人数5300人,其中;行政编制70人、参照公务员管理77人,全部补助事业编制682人、部分补助事业编制4471人;实有人数8452人,其中:在职人数4557人,包括行政人员66人、参照公务员管理71人、全部补助事业人员544人、部分补助事业人员3876人;离休人员45人;退休人员2264人。在校学生4964人,其中:高等学校2520人、中等专业学校2440人。实有车辆150辆,其中定编车辆62辆。

四、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

 2016年市卫计委收入预算总额为269565.16万元,较上年增加30547.45万元。其中:财政拨款收入60204.42万元,占收入预算总额的23.1%;事业收入75481万元,占收入预算总额的28%;事业单位经营收入123388.17万元,占收入预算总额的45.8%;一般预算结转2099.87万元,占收入预算总额的0.8%

(二)预算支出情况

2016年市卫计委支出预算总额为269565.16万元,较上年增加30547.45万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出184193.5万元,占支出预算总额的68.33%;包括工资福利支出70262.25万元、商品和服务支出100123.87万元、对个人和家庭的补助12170.4万元、其他资本性支出1636.98万元;项目支出83168.66万元,占支出预算总额的30.85%,包括行政事业性项目支出82414.11万元、其他项目支出754.55万元;事业支出55万元,占支出预算总额的0.02%;事业单位经营性支出2148万元,占支出预算总额的0.8%

按支出功能科目划分:教育支出7228.43万元,占支出预算总额的2.68%;科学技术支出45万元,占支出预算总额的0.02%;医疗卫生与计划生育支出255389.14万元,占支出预算总额的94.74%;社会保障和就业支出24.82万元,占支出预算总额的0.01%;住房保障支出6877.77万元,占支出预算总额的2.55%

按支出经济分类划分:工资福利支出70262.25万元,占支出预算总额的26.07%;商品和服务支出187132.51万元,占支出预算总额的69.42%;对个人和家庭的补助12170.4万元,占支出预算总额的4.51%

(三)财政拨款支出情况

2016年市卫计委财政拨款支出预算60204.42万元,较上年增加8134.75万元。占支出预算总额的22.33%,具体支出情况是:科学技术支出45万元,占支出预算总额的0.02%;医疗卫生与计划生育支出53256.83万元,占支出预算总额的97.42%;社会保障和就业支出24.82万元,占支出预算总额的0.01%;住房保障支出6877.77,占支出预算总额的2.55%

五、委本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)市卫计委(委本级)

1、基本情况

市卫计委编制人数70人,实有人数66人,离休人员4人,退休人员41人。实有车辆16辆,其中定编车辆15辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额3782.9万元,较上年增加580万元。其中:财政拨款1065.69万元,上年度结余结转2717.21万元。

2016年支出预算总额3782.9万元,较上年增加580万元。其中:工资福利支出588.41万元;商品和服务支出226.31万元;对个人和家庭的补助129.36万元;行政事业性项目支出2838.82万元。

(二)南昌市疾病预防控制中心

1、基本情况

南昌市疾病预防控制中心编制人数180人,实有人数153人,离休人员3人,退休人员71人。实有车辆18辆,其中定编车辆8辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额4523万元,较上年增加633.17万元。其中:财政拨款4515.75万元,上年度结余结转7.25万元。
   2016年支出预算总额4523万元,较上年增加633.17万元。其中:工资福利支出1506.93万元,日常公用支出2661.87万元,对个人和家庭补助支出261.77万元,其他资本性支出92.43万元。

(三)南昌市卫生监督所

1、基本情况

南昌市卫生监督所编制人数70人,实有人数64人,退休人员36人。实有车辆10辆,其中定编车辆10辆。
   22016年预算收支情况
  2016年收入预算总额1149.04万元,较上年增加268.69万元。其中:财政拨款1149.04万元。
   2016年支出预算总额1149.04万元,较上年增加268.69万元,其中:工资福利支出487.26万元,日常公用支出136.29万元,对个人和家庭补助支出85.36万元,行政事业性项目支出440.13万元。

(四)南昌市妇幼保健所

1、基本情况

南昌市妇幼保健所编制人数60人,实有人数46人,退休人员21,实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额1650.4万元,较上年增加530.75万元。

其中:财政拨款689.52万元,事业单位事业收入60万元,上年财政项目结转900.88万元。
    2016年支出预算总额1650.4万元,较上年增加530.75万元。其中:工资福利支出385.36万元,日常公用支出74.54万元,对个人和家庭补助支出84.66万元,行政事业性项目支出1050.84万元,事业单位经营支出55万元。

(五)南昌市宣教中心

1、基本情况

南昌市宣教中心编制人数37人,实有人数35人,离休人员2人,退休人员25人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。
   22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额686.98万元,较上年增加411.37万元。其中:财政拨款437.41万元,上年结余:242.57,其他收入7万元。
   2016年支出预算总额686.98万元,较上年增加411.37万元。其中:工资福利支出195.65万元,日常公用支出51.75万元,对个人和家庭补助支出97.36万元,行政事业性项目支出342.22万元。

(六)南昌急救中心

 1、基本情况

南昌急救中心编制人数85人,实有人数81人,退休人员25人。实有车辆52辆,其中定编车辆4辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额2176.36万元,较上年增加351.41万元。其中:财政拨款758.75万元,事业单位经营收入1417.61万元。

2016年支出预算总额2176.36万元,较上年增加351.41万元。其中:工资福利支出1229.33万元,日常公用支出604.67万元,对个人和家庭补助支出228.49万元,其他项目支出113.87万元

(七)南昌市血站

1、基本情况

南昌市血站编制人数51人,实有人数91人,退休人员12人。实有车辆10辆,其中定编车辆3辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额2497.88万元,较上年增加125.44万元。其中:财政拨款2373.94万元,上年结余资金123.94万元。

2016年支出预算总额2497.88万元,较上年增加125.44万元。其中:工资福利支出866.92万元,日常公用支出1336.82万元,对个人和家庭补助支出138.67万元。

(八)南昌市干部保健管理办公室

1、基本情况
  南昌市干部保健管理办公室编制人数5人,实有人数4人,退休人员4人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。
   22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额106.8万元,较上年减少1507.6万元。其中:财政拨款85.2万元,一般预算结转(结余)21.6万元。
   2016年支出预算总额106.8万元,较上年减少1507.6万元。其中:工资福利支出28.61万元,日常公用支出9.2万元,对个人和家庭补助支出9.29万元,行政事业性项目支出59.7万元。

(九)南昌市卫生学校

1、基本情况

南昌市卫生学校编制人数191人,实有人数158人,离休人员4人,退休人员110人。在校学生4880人。实有车辆7辆,其中定编车辆5辆。
   22016年预算收支情况
  2016年收入预算总额7484.65万元,较上年增加351.03万元。其中:财政拨款7484.65万元。

2016年支出预算总额7484.65万元,较上年增加351.03万元。其中:工资福利支出2208.97万元,日常公用支出3584.95万元,对个人和家庭补助支出585.8万元,行政事业性项目支出1104.93万元。

(十)南昌市第一医院

1、基本情况

南昌市第一医院编制人数1504人,在职实有人数1192人,离休6人,退休452人,实有车辆8辆,其中编制内实有车辆8辆。

2 2016年预算收支情况

2016年预算收入71852.05万元,较上年增加1525.96万元,其中财政拨款8160.27万元,事业收入63681.78万元。

2016年支出预算总额71852.05万元,较上年增加1525.96万元,其中工资福利支出19281.97万元,日常公用支出41890.94万元,对个人和家庭补助支出4945.24万元,设备购置支出5733.9万元。

(十一)南昌市公费医疗预防门诊部

1、基本情况

南昌市公费医疗门诊部编制人数60人,在职人数19人,离休2人,退休48人。

22016年预算收支情况

2016年预算收入1095.54万元,较上年减少990.75万元,其中财政拨款284.93万元,事业810.61万元。

2016年支出预算总额1095.54万元,较上年减少990.75万元,其中工资福利支出352.65万元,日常公用支出742.89万元,对个人和家庭补助支出0万元。

(十二)南昌市第三医院

1、基本情况

南昌市第三医院编制人数611人,实有人数603人,离休人员5人,退休人员352人。实有车辆4辆,其中定编车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额51395.84万元,较上年增加4017.32万元。其中:财政拨款7816.87万元,事业单位经营收入43558.97万元,上年结余20万元。

2016年支出预算总额51395.84万元,较上年增加4017.32万元。其中:工资福利支出15005.28万元,日常公用支出6182.73万元,对个人和家庭补助支出1357.03万元,行政事业性项目支出28850.8万元。

(十三)南昌市第九医院

1、基本情况

南昌市第九医院单位编制人数366人,实有人数366人,离休人员3人,退休人员178人。实有车辆3辆,其中定编车辆无。
   22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额21380.14万元,较上年增加2084.4万元。其中:财政拨款2900.48万元,纳入预算管理资金886.5万元,事业单位经营收入17450.26万元,一般预算结转142.9万元。
   2016年支出预算总额21380.14万元,较上年增加2084.4万元。其中:工资福利支出4681.81万元,日常公用支出11685.49万元,对个人和家庭补助支出922.7万元,行政事业性项目支出4090.14万元。

(十四)江西省精神病院

1、基本情况

单位编制人数468人,实有人数417人,离休人员5人,退休人员225人。实有车辆5辆。
   22016年预算收支情况

2016年收入预算总额12983.27万元,较上年增加2331.73万。其中:财政拨款3160.73万元,事业单位经营收入8525.23万元,其他收入1240.49万元。
   2016年支出预算总额12983.27万元,较上年增加2331.73万。其中:工资福利支出4356.06万元,日常公用支出612.98万元,对个人和家庭补助支出80万元,事业单位经营支出2148万元。

(十五)江西省皮肤病专科医院

1、基本情况

江西省皮肤病专科医院编制人数206人,实有人数 171 人,离休人员 1 人,退休人员 77人。实有车辆6 辆,无定编车辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额10359.02万元,较上年增加567.41万元。其中:财政拨款 2928.45 万元,事业单位经营收入 7403.91 万元,上年结转26.66 万元。

2016年支出预算总额 10359.02 万元,较上年增加567.41万元。其中:工资福利支出 3323.1万元,日常公用支出10.23 万元,对个人和家庭补助支出 991.33万元,行政事业性项目支出6034.36 万元。

(十六)南昌市新华医院

 1、基本情况

 单位编制人数76人,实有人数58人,离休人员0人,退休人员16人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

 22016年预算收支情况

2016年收入预算总额718.47万元,较上年增加236.43万元,其中:财政拨款464.5万元,事业单位经营收入253.97万元。
      2016年支出预算总额718.47万元,较上年增加236.43万元,其中:工资福利支出606.62万元,日常公用支出66.67万元,对个人和家庭补助支出1.23万元,行政事业性项目支出43.95万元。

(十七)南昌市洪都中医院

1、基本情况

南昌市洪都中医院编制人数608人,实有人数465人,离休人员4人,退休人员208人。实有车辆5辆。

22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额33561.9万元,较上年增加11566.5万元。其中:财政拨款3645.6万元,纳入预算管理资金1396.2万元,事业单位经营收入28520.1万元。

2016年支出预算总额33561.9万元,较上年增加11566.5万元。其中:工资福利支出5065.4万元,日常公用支出24681.1万元,对个人和家庭补助支出765.8万元,行政事业性项目支出3000万元,其他项目支出49.6万元。

(十八)南昌市中西医结合医院

1、基本情况
   南昌市中西医结合医院编制人数592人,实有人数559人,离休人员5人,退休人员333人。实有车辆8辆,其中定编车辆0辆。
   22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额38200.7万元,较上年增加5027.49万元。其中:财政拨款5918.32万元,事业单位经营收入32282.38万元。

2016年支出预算总额38200.7万元,较上年增加5027.49万元。其中:工资福利支出9264.48万元,日常公用支出2366.21万元,对个人和家庭补助支出2520.01万元,行政事业性项目支出22660万元,其他资本性支出1390万元。

(十九)南昌市医学科学研究所

1、基本情况

南昌市医学科学研究所编制人数40人,实有人数45人,离休人员1人,退休人员18人。

22016年预算收支情况
  2016年收入预算总额3639.08万元,比上年增加2838.9万元。其中:财政拨款374万元,事业单位经营收入3037.44万元,一般预算结转余5万元,附属单位上缴收入222.64万元,

2016年支出预算总额3639.08万元,比上年增加2838.9万元。其中:工资福利支出428.38万元,日常公用支出202.83万元,对个人和家庭补助支出2.87万元,行政事业性项目支出3000万元。

(二十)南昌市卫计委药具管理中心

1、基本情况

南昌市人口和计划生育药具管理站编制数10人,实有人员9人,退休人员3人。实有车辆2辆,其中定编车辆1辆。

22016年预算收支情况

2016年收入预算总额255.56万元,比上年增加67.57万元。其中本年收入为101.36万元,上年结余为154.2万元。

2016年支出预算总额255.56万元,比上年增加67.57万元。其中工资福利支出72.04万元,日常公用支出13.39万元,对个人和家庭补助支出14.94万元,行政事业性项目支出155.19万元。

(二十一)计划生育协会
   1、基本情况
  计划生育协会单位编制人数2人,实有人数3人,无离退休人员,无车辆。
   22016年预算收支情况
   2016年收入预算总额65.49万元,比上年增加8.45万元。其中:财政拨款29.45万元,上年结余36.04万元。
   2016年支出预算总额65.49万元,比上年增加8.45万元。其中:工资福利支出18.96万元,日常公用支出4.49万元,对个人和家庭补助支出3.9万元,行政事业性项目支出38.14万元。

六、其他内容

(一)委机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费为101760.85万元,比上年增加13821.28万元。

(二)2016年三公经费预算情况说明

2016年本部门“三公”经费年初预算安排846.43万元。其中:

1.因公出国(境)经费79.8万元,比上年减少9万元。减少的原因主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的各项规定。

2.公务接待费346.89万元,比上年减少258.2万元。减少的原因主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的各项规定,严格控制公务接待费用,一是强化预算约束,不超预算开支公务接待费;二是严格报销审核,报销接待费用需经单位主管负责人审批后方可报销。对超标准、超预算、超范围开支的公务接待费,一律不予报销;三是控制公务接待陪同人员人数。

3.公务用车购置及运行维护费419.74万元,比上年减少465.17万元。减少的原因主要是坚决贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的各项规定,加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。

(三)政府采购情况说明

2016年我委各单位政府采购预算共安排55087.71万元。其中,货物预算54404.69万元,工程预算130.8万元,服务预算552.22万元。

七、名词解释

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工()半读中学的支出或补助费。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
     7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
     8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
     9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
     10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
     11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
     12、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。
     13、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
     14、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
     15、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
    16、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
     17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
     18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
     19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构 (项): 反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。
     21、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):  反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
     22、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项): 反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
     23、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。
     24、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
     25、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映用于医疗保障方面的支出。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)专项(项)反映中医(民族医)药方面的专项支出。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事物(款)食品安全事务(项) 反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
     34、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)  反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出 
     35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。

 

市卫生和计划生育委员会2016年部门预算公开表(1).xls